APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
审计调查中可能会用到SWOT分析法,下列说法正确的是()。

A、 S、W是内部因素

B、 S、O是内部因素

C、 W、T是外部因素

D、 W、O是外部因素

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计部职责向公司支配办提供资料:①负责及时提供内部审计发现的重大问题。②负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告。③负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果。④负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息。⑤负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料。⑥负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4ffd-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
供应商管理遵循“()”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-73b1-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部控制审计应当获取充分、适当的证据,支持对内部审计的有效性发表的意见,这体现了()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-23c4-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7dad-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
在公布审计和审计调查结果时,审计机关不得公布下列信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8e89-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1861-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3e71-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
如发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过()、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0ca8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
企业愿意接受的广泛意义上的风险水平是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-cc28-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计调查中可能会用到SWOT分析法,下列说法正确的是()。

A、 S、W是内部因素

B、 S、O是内部因素

C、 W、T是外部因素

D、 W、O是外部因素

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计部职责向公司支配办提供资料:①负责及时提供内部审计发现的重大问题。②负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告。③负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果。④负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息。⑤负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料。⑥负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4ffd-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
供应商管理遵循“()”的原则。

A. 严格准入

B. 量化评价

C. 过失退出

D. 动态管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-73b1-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部控制审计应当获取充分、适当的证据,支持对内部审计的有效性发表的意见,这体现了()原则。

A. 客观性

B. 一致性

C. 公允性

D. 重要性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-23c4-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
业务部门对本业务领域出现的问题,应深入分析问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关内控制度,建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7dad-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
在公布审计和审计调查结果时,审计机关不得公布下列信息()。

A. 涉及国家秘密、商业秘密的信息

B. 正在调查、处理过程中的事项

C. 依照法律法规的规定不予公开的其他信息

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8e89-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
不按规定时间报送整改报告、整改台账和有关整改证明材料的,视情节的轻重,对整改不到位的责任部门(单位)在一定范围内进行通报批评,给予警告,或对有关部门、单位进行处理、处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1861-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
大集体企业要按照公司承包商承载能力评估要素,开展承载力评估,梳理施工项目部团队、施工班组、特种作业持证人员、机具装备等施工资源的配置,落实“有多大能力干多少活”,有序参与工程建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3e71-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
如发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过()、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。

A. 电子邮件

B. 电话

C. 短信

D. 传真

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0ca8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
企业愿意接受的广泛意义上的风险水平是指()。

A. 风险评估

B. 风险容量

C. 风险容限

D. 风险规避

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-cc28-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载