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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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营业外支出包括:固定资产盘亏,报废,毁损和出售的净损失,非常损失,(),赔偿金,违约金等。

A、 公益救济性捐赠

B、 公益性赞助

C、 非公益性赞助

D、 非公益救济性捐赠

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
中共中国南方电网公司党组《进一步加强和深化内部审计工作的意见》提出,要在建立违规经营投资责任追究体系的基础上,进一步在健全、用好上下功夫,重点解决()的问题,真正发挥体系效能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-dd63-c01c-868af7467e00.html
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约用电、窃电查处应当现场取证,完成证据材料的收集和保全并按规定程序处理,依法依规开展费用补收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-8f7f-c01c-868af7467e00.html
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()一般采用抽查性盘点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d8db-c01c-868af7467e00.html
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客户服务审计应依据的资料说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9ad8-c01c-868af7467e00.html
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审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e549-c01c-868af7467e00.html
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财产保护的目标是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-b4ee-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5b15-c01c-868af7467e00.html
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不准以威胁、引诱、欺骗及其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-61d4-c01c-868af7467e00.html
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审计组应当将下列材料报送所在处室复核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-91fd-c01c-868af7467e00.html
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编制审计方案时,应当充分考虑审计项目的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-bca5-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

营业外支出包括:固定资产盘亏,报废,毁损和出售的净损失,非常损失,(),赔偿金,违约金等。

A、 公益救济性捐赠

B、 公益性赞助

C、 非公益性赞助

D、 非公益救济性捐赠

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
中共中国南方电网公司党组《进一步加强和深化内部审计工作的意见》提出,要在建立违规经营投资责任追究体系的基础上,进一步在健全、用好上下功夫,重点解决()的问题,真正发挥体系效能。

A. 不愿追责

B. 不敢追责

C. 不会追责

D. 不屑追责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-dd63-c01c-868af7467e00.html
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约用电、窃电查处应当现场取证,完成证据材料的收集和保全并按规定程序处理,依法依规开展费用补收。
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()一般采用抽查性盘点。

A. 现金

B. 无形资产

C. 固定资产

D. 黄金

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客户服务审计应依据的资料说法错误的是()。

A. 各种服务记录工作单据,客房服务工作单;

B. 营业场所环境;

C. 客户信息周报、月报,客户服务信息分析报告;

D. 用电检查结果通知单、用户工程查验情况记录;

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审计整改责任单位(部门)制定“三项清单”,应明确()。

A. 整改任务

B. 整改责任人

C. 整改时限

D. 目标要求

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财产保护的目标是()。

A. 执行授权批准制度

B. 实现利润的最大化

C. 保护资产的完整性

D. 完成执行控制

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《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。

A. 具体规范

B. 基本规范

C. 基本依据

D. 指导意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5b15-c01c-868af7467e00.html
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不准以威胁、引诱、欺骗及其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-61d4-c01c-868af7467e00.html
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审计组应当将下列材料报送所在处室复核()。

A. 审计方案

B. 审计工作底稿

C. 审计证据材料

D. 审计报告初稿

E. 问题线索移送函

F. 其他有关材料

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编制审计方案时,应当充分考虑审计项目的()。

A. 具体要求及目标

B. 审计成本效益

C. 可操作性

D. 审计调查成果

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