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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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对于居民客户和实行“三零”服务的低压非居民客户,用电报装压减为()“装表接电”2个环节。

A、 业务受理

B、 供电方案答复

C、 设计审查

D、 中间检查

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计报告应当包含下列基本要素:报告文号、()、报告日期、主送部门(单位)、抄送部门(单位)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-929e-c01c-868af7467e00.html
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电力销售业务审计是对供电局电力销售环节内部控制制度的建立健全和有效性、以及电力销售活动的()进行的独立监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c73e-c01c-868af7467e00.html
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审计组对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当关注下列因素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-412f-c01c-868af7467e00.html
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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e06e-c01c-868af7467e00.html
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风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-cc9f-c01c-868af7467e00.html
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编制和调整审计实施方案可以采取文字、表格或者两者相结合的形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-12f9-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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中华人民共和国国家审计准则所称重大违法行为是指被审计单位和相关人员()的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-82f9-c01c-868af7467e00.html
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
单选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

对于居民客户和实行“三零”服务的低压非居民客户,用电报装压减为()“装表接电”2个环节。

A、 业务受理

B、 供电方案答复

C、 设计审查

D、 中间检查

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计报告应当包含下列基本要素:报告文号、()、报告日期、主送部门(单位)、抄送部门(单位)。

A. 标题

B. 被审计单位

C. 正文

D. 附件

E. 签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-929e-c01c-868af7467e00.html
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电力销售业务审计是对供电局电力销售环节内部控制制度的建立健全和有效性、以及电力销售活动的()进行的独立监督和评价。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 有效性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-c73e-c01c-868af7467e00.html
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审计组对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当关注下列因素()。

A. 法律法规的规定

B. 审计职权范围

C. 问题的性质、金额、情节、原因和后果

D. 对同类问题处理处罚的一致性

E. 需要关注的其他因素

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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。

A. 审核采购的物资是否及时入库,确保供应及时,满足生产所需。

B. 物资采购业务效益审计主要有物资采购效益审计、物资储备效益审计、物资销售效益审计等内容。

C. 物资采购业务效益审计是为了促进采购部门科学地计划、合理地组织、确保供应及时、储备合理、既能满足生产所需,又能节约资金占用而对物资采购管理工作的经济性、效率性和效果性进行审查监督。

D. 审核物资采购是否经过授权审批,采购程序是否合法合规。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e06e-c01c-868af7467e00.html
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风险控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-cc9f-c01c-868af7467e00.html
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编制和调整审计实施方案可以采取文字、表格或者两者相结合的形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-12f9-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A. 质量控制

B. 内部控制

C. 风险控制

D. 内控体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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中华人民共和国国家审计准则所称重大违法行为是指被审计单位和相关人员()的行为。

A. 违反法律法规

B. 涉及金额比较大

C. 造成国家重大经济损失

D. 对社会造成重大不良影响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-82f9-c01c-868af7467e00.html
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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