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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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单选题
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较大营销差错整改时限不得超过()个工作日。

A、 20

B、 30

C、 45

D、 60

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-10de-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-21aa-c01c-868af7467e00.html
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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-a4bc-c01c-868af7467e00.html
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审计中发现的()等的专项报告应当报公司备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-37d7-c01c-868af7467e00.html
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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据,不可以运用访谈、问卷调查、专题讨论方法开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f848-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-9e1a-c01c-868af7467e00.html
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基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-6bb2-c01c-868af7467e00.html
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客户服务审计应依据的资料说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9ad8-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
单选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

较大营销差错整改时限不得超过()个工作日。

A、 20

B、 30

C、 45

D、 60

答案:C

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-10de-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。

A. 责令限期缴纳应当上缴的款项

B. 责令限期退还被侵占的国有资产

C. 责令限期退还违法所得

D. 责令按照国家统一的财务、会计制度的有关规定进行处理

E. 警告、通报批评

F. 其他处理措施

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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。

A. 对党忠诚

B. 勇于创新

C. 治企有方

D. 兴企有为

E. 清正廉洁

F. 敢于斗争

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审计中发现的()等的专项报告应当报公司备案。

A. 重大违法、违纪问题

B. 重大资产损失情况

C. 重大经济案件

D. 重大经营风险

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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以采取书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员的方法调查了解被审计单位及其相关情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-8efa-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据,不可以运用访谈、问卷调查、专题讨论方法开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f848-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的分级复核制度,执行审计组主审、()的三级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。

A. 审计小组组长

B. 审计组专业组长

C. 审计组组长

D. 内部审计机构负责人

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基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。

A. 记录

B. 认定

C. 整改

D. 闭环

E. 统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-6bb2-c01c-868af7467e00.html
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客户服务审计应依据的资料说法错误的是()。

A. 各种服务记录工作单据,客房服务工作单;

B. 营业场所环境;

C. 客户信息周报、月报,客户服务信息分析报告;

D. 用电检查结果通知单、用户工程查验情况记录;

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