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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
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审计机关业务部门的工作职责包括()。

A、 提出审计组组长人选

B、 确定聘请外部人员事宜

C、 指导、监督审计组的审计工作

D、 复核审计报告、审计决定书等审计项目材料

E、 审计机关规定的其他职责

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
各单位应用系统管理员必须做好个人帐号和密码的保密工作,经批准可以提供给他人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8492-c01c-868af7467e00.html
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在支持配合监事会的工作中,有以下情形,视情节轻重,依照《贵州电网有限责任公司员工惩处管理实施细则》对直接责任人和单位(部门)主要负责人给予惩处。①拒绝、阻碍监事会依法履行职责的。②拒绝、无故拖延向监事会报送经营管理情况等文件资料的。③隐匿、篡改、伪报重要情况及有关资料的。④监事会反馈的重大问题拒不整改或整改不到位的。⑤其他阻碍监事会监督检查的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-51ce-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计程序通常分为()阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-b10a-c01c-868af7467e00.html
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被审计单位或审计对象拒绝、阻碍经济责任审计,或拒绝、拖延提供相关资料或证明材料的,上级单位应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-7513-c01c-868af7467e00.html
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审计发现某业务领域的突出问题或共性问题应以专报等形式向单位主要领导汇报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-d42e-c01c-868af7467e00.html
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基层单位职责:①加强对审计机构信息工作的领导,从人力、物力、经费等方面支持和保证从事审计信息工作人员做好审计信息收集、交流工作。②内部审计机构必须配备专(兼)职审计信息工作人员。②在规定时间内及时向公司审计部报送审计信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-53ef-c01c-868af7467e00.html
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审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e365-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-94d7-c01c-868af7467e00.html
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特大、重大营销责任事故的问题整改期限不得超过()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-17e2-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在工作报告中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-bc0b-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计机关业务部门的工作职责包括()。

A、 提出审计组组长人选

B、 确定聘请外部人员事宜

C、 指导、监督审计组的审计工作

D、 复核审计报告、审计决定书等审计项目材料

E、 审计机关规定的其他职责

答案:ABCDE

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相关题目
各单位应用系统管理员必须做好个人帐号和密码的保密工作,经批准可以提供给他人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-8492-c01c-868af7467e00.html
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在支持配合监事会的工作中,有以下情形,视情节轻重,依照《贵州电网有限责任公司员工惩处管理实施细则》对直接责任人和单位(部门)主要负责人给予惩处。①拒绝、阻碍监事会依法履行职责的。②拒绝、无故拖延向监事会报送经营管理情况等文件资料的。③隐匿、篡改、伪报重要情况及有关资料的。④监事会反馈的重大问题拒不整改或整改不到位的。⑤其他阻碍监事会监督检查的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-51ce-c01c-868af7467e00.html
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内部控制审计程序通常分为()阶段。

A. 实施阶段、终结阶段

B. 实施阶段、后续审计阶段、终结阶段

C. 准备阶段、实施阶段、后续审计阶段

D. 准备阶段、实施阶段、终结阶段

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被审计单位或审计对象拒绝、阻碍经济责任审计,或拒绝、拖延提供相关资料或证明材料的,上级单位应当()。

A. 责令改正或给予警告,并对负有直接责任的主管人员和直接责任人给予行政或者纪律处分

B. 责令其改正,并给予行政或纪律处分

C. 给予行政或纪律处分

D. 对负有直接责任的主管人员和直接责任人给予行政或者纪律处分

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审计发现某业务领域的突出问题或共性问题应以专报等形式向单位主要领导汇报。
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基层单位职责:①加强对审计机构信息工作的领导,从人力、物力、经费等方面支持和保证从事审计信息工作人员做好审计信息收集、交流工作。②内部审计机构必须配备专(兼)职审计信息工作人员。②在规定时间内及时向公司审计部报送审计信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-53ef-c01c-868af7467e00.html
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审计部承担审计工作协调小组的具体工作,是审计整改工作的归口管理部门,主要职责有()。

A. 审计发现问题整改组织协调、督促落实

B. 将审计整改任务分解到公司业务主管部门

C. 审计整改台账的管理及审计整改工作的动态跟踪

D. 对整改工作情况进行检查、评估、考核与通报

E. 对整改推进不力的单位和个人进行约谈

F. 对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改等行为提出追责问责处理建议,提交协调小组审议

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审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据。
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特大、重大营销责任事故的问题整改期限不得超过()个工作日。

A. 40

B. 50

C. 60

D. 90

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审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在工作报告中。
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