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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A、 评价审计目标的实现情况

B、 审计实施方案确定的审计事项完成情况

C、 评价审计证据的适当性和充分性

D、 提出审计评价意见

E、 评估审计发现问题的重要性

F、 提出对审计发现问题的处理处罚意见

答案:ABCDEF

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
具体问题整改情况包括调整账务、收回有关资金,采取有效措施降低损失和消除影响等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7031-c01c-868af7467e00.html
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审计组在实施审计过程中,发现被审计单位负责人存在重大违纪违规问题,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-efd1-c01c-868af7467e00.html
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以下哪一项不是电力营销管理信息系统的审计内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b025-c01c-868af7467e00.html
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审计人员应当保持和提高专业胜任能力,必要时经领导批准可聘请有关专家协助,此前应对外聘专家的独立性、专业胜任能力进行评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4b5d-c01c-868af7467e00.html
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营销事故(差错)的调查应当遵循“四不放过”原则,即事故(差错)原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-900c-c01c-868af7467e00.html
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其他职能部门的职责,是审计整改的责任部门,根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改结果及报告工作成果。指导下级单位整改本专业领域问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-08dd-c01c-868af7467e00.html
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公司审计部不定期对公司本部及各级单位组织实施的到达整改期项目整改完成情况进行检查,并对检查情况进行考核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6d02-c01c-868af7467e00.html
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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-aa1f-c01c-868af7467e00.html
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公司经济责任审计包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计及年度经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2eb1-c01c-868af7467e00.html
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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-a4bc-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A、 评价审计目标的实现情况

B、 审计实施方案确定的审计事项完成情况

C、 评价审计证据的适当性和充分性

D、 提出审计评价意见

E、 评估审计发现问题的重要性

F、 提出对审计发现问题的处理处罚意见

答案:ABCDEF

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
具体问题整改情况包括调整账务、收回有关资金,采取有效措施降低损失和消除影响等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-7031-c01c-868af7467e00.html
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审计组在实施审计过程中,发现被审计单位负责人存在重大违纪违规问题,应()。

A. 及时向上级审计部门汇报

B. 及时向本单位领导汇报

C. 及时向本单位领导及上级审计部门同时汇报

D. 通知被审计单位,并共同协调处理相关问题

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以下哪一项不是电力营销管理信息系统的审计内容()。

A. 系统功能的完善性

B. 系统功能的稳定性

C. 系统功能的完整性

D. 系统功能的可靠性

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审计人员应当保持和提高专业胜任能力,必要时经领导批准可聘请有关专家协助,此前应对外聘专家的独立性、专业胜任能力进行评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-4b5d-c01c-868af7467e00.html
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营销事故(差错)的调查应当遵循“四不放过”原则,即事故(差错)原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
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其他职能部门的职责,是审计整改的责任部门,根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改结果及报告工作成果。指导下级单位整改本专业领域问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-08dd-c01c-868af7467e00.html
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公司审计部不定期对公司本部及各级单位组织实施的到达整改期项目整改完成情况进行检查,并对检查情况进行考核。
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内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。
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公司经济责任审计包括离任经济责任审计、任中经济责任审计和专项经济责任审计及年度经济责任审计。
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各单位、股东推荐的非职工董事监事(下同)、经理层应当符合()的领导人员要求。

A. 对党忠诚

B. 勇于创新

C. 治企有方

D. 兴企有为

E. 清正廉洁

F. 敢于斗争

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