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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。

A、 国家法律法规

B、 国有资产监管规章制度

C、 公司内部管理规定

D、 国有资产损失

E、 其他严重不良后果

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
大集体企业要全面推进“一平台一党委、一公司一支部”,有正式党员()名以上的公司,应成立党组织。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3700-c01c-868af7467e00.html
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工程项目业务招待费支出不得超过项目法人管理费概算总额的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3f1b-c01c-868af7467e00.html
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以下那一项属于财务管理审计内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-a2c4-c01c-868af7467e00.html
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下列关于符合性测试的说法中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9431-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资资产损失不满500万元的为一般资产损失,500万元以上且不满5000万元的为较大资产损失,5000万元以上为重大资产损失。涉及违纪违法和犯罪行为查处的损失标准,遵照相关党内法规和国家法律法规的规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-5914-c01c-868af7467e00.html
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由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f19f-c01c-868af7467e00.html
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风险分担是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2522-c01c-868af7467e00.html
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外部评价人员在对内部审计质量作出评价后,应当出具外部评价报告,并提交给本单位()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-340b-c01c-868af7467e00.html
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基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-6bb2-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ea1b-c01c-868af7467e00.html
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多选题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。

A、 国家法律法规

B、 国有资产监管规章制度

C、 公司内部管理规定

D、 国有资产损失

E、 其他严重不良后果

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
大集体企业要全面推进“一平台一党委、一公司一支部”,有正式党员()名以上的公司,应成立党组织。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3700-c01c-868af7467e00.html
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工程项目业务招待费支出不得超过项目法人管理费概算总额的()。

A. 5%

B. 8&

C. 10%

D. 6%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3f1b-c01c-868af7467e00.html
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以下那一项属于财务管理审计内容()。

A. 内控管理审计

B. 合同管理审计

C. 风险管理审计

D. 建设资金筹措的审计

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下列关于符合性测试的说法中,正确的有()。

A. 符合性测试在实质性测试之后进行

B. 通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度

C. 对审计事项进行实质性测试之后进行

D. 监盘是符合性测试的常用方法之一

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违规经营投资资产损失不满500万元的为一般资产损失,500万元以上且不满5000万元的为较大资产损失,5000万元以上为重大资产损失。涉及违纪违法和犯罪行为查处的损失标准,遵照相关党内法规和国家法律法规的规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-5914-c01c-868af7467e00.html
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由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。

A. DT审计

B. IT审计

C. IC审计

D. IE审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f19f-c01c-868af7467e00.html
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风险分担是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在风险承受度之内的策略。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-2522-c01c-868af7467e00.html
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外部评价人员在对内部审计质量作出评价后,应当出具外部评价报告,并提交给本单位()。

A. 内部审计人员

B. 内部审计部门负责人

C. 管理层

D. 工会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-340b-c01c-868af7467e00.html
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基建项目质量缺陷的()等应遵循公司统一的标准,并纳入资产全生命周期缺陷库管理。

A. 记录

B. 认定

C. 整改

D. 闭环

E. 统计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-6bb2-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-ea1b-c01c-868af7467e00.html
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