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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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多选题
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不准利用审计工作知悉的()谋取利益。

A、 国家秘密

B、 商业秘密

C、 内部信息

D、 外部信息

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
()是为了应付企业应收帐款可能部分不能收回,而预先估计提取的一种准备金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f034-c01c-868af7467e00.html
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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
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按照货币资金业务内部控制的要求,不应由出纳员承担的工作是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8816-c01c-868af7467e00.html
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内部审计监督职能,是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-ac2e-c01c-868af7467e00.html
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内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-fa4e-c01c-868af7467e00.html
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离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e4f1-c01c-868af7467e00.html
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在公布审计和审计调查结果时,审计机关不得公布下列信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8e89-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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工程进度和工作效率达到要求指的是建设项目内部审计的哪一项目标()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3fff-c01c-868af7467e00.html
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在封印管理审计时,应检查是否建立封印管理台账及信息档案,是否定期进行(),对不符情况是否及时查明原因并处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-689c-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

不准利用审计工作知悉的()谋取利益。

A、 国家秘密

B、 商业秘密

C、 内部信息

D、 外部信息

答案:ABC

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
()是为了应付企业应收帐款可能部分不能收回,而预先估计提取的一种准备金。

A. 备用金

B. 货币资金

C. 坏帐准备金

D. 现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f034-c01c-868af7467e00.html
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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
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按照货币资金业务内部控制的要求,不应由出纳员承担的工作是()。

A. 登记现金、银行存款日记账

B. 填制收付款记账凭证

C. 按审核无误的付款凭证支付款项

D. 保管库存现金

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内部审计监督职能,是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-ac2e-c01c-868af7467e00.html
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内部控制自我评价的方式、范围、程序和频率,由企业根据()等自行确定。

A. 经营业务调整

B. 经营环境变化

C. 业务发展状况

D. 实际风险水平

E. 企业当前经营情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-fa4e-c01c-868af7467e00.html
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离任经济责任审计的审计时段从上级主管单位批准被审计单位负责人任职(或主持行政工作)的时间起,到退体的时间为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e4f1-c01c-868af7467e00.html
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在公布审计和审计调查结果时,审计机关不得公布下列信息()。

A. 涉及国家秘密、商业秘密的信息

B. 正在调查、处理过程中的事项

C. 依照法律法规的规定不予公开的其他信息

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-8e89-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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工程进度和工作效率达到要求指的是建设项目内部审计的哪一项目标()。

A. 进度目标

B. 质量目标

C. 安全目标

D. 效益目标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3fff-c01c-868af7467e00.html
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在封印管理审计时,应检查是否建立封印管理台账及信息档案,是否定期进行(),对不符情况是否及时查明原因并处理。

A. 账账核对

B. 账实核对

C. 帐表核对

D. 帐卡核对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-689c-c01c-868af7467e00.html
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