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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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对于重要客户、住宅小区或涉及资产移交的客户、35千伏及以上的客户,用电报装为()环节。

A、 业务受理

B、 供电方案答复

C、 设计审查

D、 中间检查

E、 装表接电

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,各类整改问题按照()进行分类管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-8900-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a2cb-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究处理方式,组织处理包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、改任其他职务、降职、责令辞职、免职等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-428c-c01c-868af7467e00.html
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下列要素中,不属于内部控制程序的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-3839-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究一般资产损失的组织处理分别为:()、责令书面检查、通报批评、诫勉等方式处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ab07-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对境外企业(机构)和境外投资项目的经营管理活动进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3df1-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-fe6c-c01c-868af7467e00.html
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企业文化属于内控五要素中的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-2554-c01c-868af7467e00.html
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基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-700a-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当要求被审计单位在规定的期限对审计报告中提出的审计发现问题、结论、建议等进行整改,(),并检查审计整改效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-a439-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
多选题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

对于重要客户、住宅小区或涉及资产移交的客户、35千伏及以上的客户,用电报装为()环节。

A、 业务受理

B、 供电方案答复

C、 设计审查

D、 中间检查

E、 装表接电

答案:ABCDE

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,各类整改问题按照()进行分类管理。

A. 提级整改问题和一般整改问题

B. 提级整改问题和持续整改问题

C. 一般整改问题和持续整改问题

D. 专项整治和持续整改问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-8900-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-a2cb-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究处理方式,组织处理包括批评教育、责令书面检查、通报批评、诫勉、停职、调离工作岗位、改任其他职务、降职、责令辞职、免职等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-428c-c01c-868af7467e00.html
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下列要素中,不属于内部控制程序的是()。

A. 独立稽核

B. 内部审计

C. 交易授权

D. 职责划分

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违规经营投资责任追究一般资产损失的组织处理分别为:()、责令书面检查、通报批评、诫勉等方式处理。

A. 批评教育

B. 停职、调离工作岗位

C. 降职

D. 免职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ab07-c01c-868af7467e00.html
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内部审计工作主要内容,不包括对境外企业(机构)和境外投资项目的经营管理活动进行审计监督和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3df1-c01c-868af7467e00.html
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设备、材料采购审计主要采用审阅法、网上比价审计法、跟踪审计法、()、现场观察法、实地清查法等方法。

A. 分析性复核法

B. 穿行测试法

C. 比较分析法

D. 相对法

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企业文化属于内控五要素中的()。

A. 内部环境

B. 信息与沟通

C. 控制活动

D. 风险评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-2554-c01c-868af7467e00.html
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基建项目作业风险控制执行“四步法”,即()。

A. 作业指导书

B. 风险评估与控制

C. 安全施工作业票

D. 站班会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-700a-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构应当要求被审计单位在规定的期限对审计报告中提出的审计发现问题、结论、建议等进行整改,(),并检查审计整改效果。

A. 提出整改措施计划

B. 整改责任人

C. 整改时间表

D. 整改完成报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-a439-c01c-868af7467e00.html
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