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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向司法机关报告。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
反映资产营运状况的指标有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-bb1f-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资资产损失不满()的为一般资产损失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f3ac-c01c-868af7467e00.html
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为证明2018年l2月31日公司已付而银行未付的采购材料款的真实性,审计人员可以采取的审计程序有()。
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对审计发现问题整改情况和审计决定的执行情况进行()。
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审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括:实施审计的主要步骤和方法、取得的审计证据的名称和来源、审计认定的事实摘要、得出的审计结论及其相关标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e03f-c01c-868af7467e00.html
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双轮驱动系统应用中,涉及跨域工单完成整改后执行跨域合并的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-197c-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。
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审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-27e4-c01c-868af7467e00.html
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-9744-c01c-868af7467e00.html
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第二十条经济责任审计按照权责一致原则,依法依规认定审计对象应当承担的直接责任和领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3631-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向司法机关报告。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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反映资产营运状况的指标有()。

A. 销售增长率

B. 成本费用利润率

C. 营业利润率

D. 流动资产周转率

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违规经营投资资产损失不满()的为一般资产损失。

A. 200万元

B. 300万元

C. 500万元

D. 700万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f3ac-c01c-868af7467e00.html
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为证明2018年l2月31日公司已付而银行未付的采购材料款的真实性,审计人员可以采取的审计程序有()。

A. 向银行寄发2018年12月份询证函

B. 检查2018年l2月份的银行对账单

C. 请物资部门提供采购材料清单

D. 检查2019年1月份的银行对账单、向原材料供应商寄发询证函

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对审计发现问题整改情况和审计决定的执行情况进行()。

A. 内部审计督导

B. 跟踪检查

C. 外部评价

D. 外部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-9175-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括:实施审计的主要步骤和方法、取得的审计证据的名称和来源、审计认定的事实摘要、得出的审计结论及其相关标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-e03f-c01c-868af7467e00.html
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双轮驱动系统应用中,涉及跨域工单完成整改后执行跨域合并的是()。

A. 主域核查整改人

B. 辅域核查整改人

C. 主域一级审核人

D. 辅域一级审核人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-197c-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-f47a-c01c-868af7467e00.html
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审计发现问题,是指根据已查明的事实,在审计实施过程中发现被审计单位在经营活动和内部控制等方面存在的问题,并对问题造成的影响及危害等作出适当分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-27e4-c01c-868af7467e00.html
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审计人员获取的审计证据,应当具有适当性和充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-9744-c01c-868af7467e00.html
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第二十条经济责任审计按照权责一致原则,依法依规认定审计对象应当承担的直接责任和领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-3631-c01c-868af7467e00.html
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