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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:①拒绝接受或者不配合内部审计工作的;②拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;③拒不纠正审计发现问题的;④整改不力、屡审屡犯的;⑥违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计部门应按照分级负责的原则对审计发现问题的整改情况进行检查与考核,主要包括整改管理情况和整改落实情况两部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-77b9-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5b15-c01c-868af7467e00.html
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审计模型分类包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-cc45-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿,以达到以下目的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3803-c01c-868af7467e00.html
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审计整改一般应当遵循()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-c45f-c01c-868af7467e00.html
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信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-025d-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-f47a-c01c-868af7467e00.html
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在线审计系统实行的原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e09d-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-21aa-c01c-868af7467e00.html
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质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-b1f1-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:①拒绝接受或者不配合内部审计工作的;②拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的;③拒不纠正审计发现问题的;④整改不力、屡审屡犯的;⑥违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计部门应按照分级负责的原则对审计发现问题的整改情况进行检查与考核,主要包括整改管理情况和整改落实情况两部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-77b9-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的()。

A. 具体规范

B. 基本规范

C. 基本依据

D. 指导意见

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审计模型分类包含()。

A. 查询类

B. 分析类

C. 疑点类

D. 预警类

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审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿,以达到以下目的()。

A. 为形成审计报告提供依据

B. 说明审计目标的实现程度

C. 为评价内部审计工作质量提供依据

D. 证实内部审计机构及人员的工作是否遵循相关法律、法规以及南网内部审计工作手册的相关要求

E. 为以后的审计工作提供参考

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审计整改一般应当遵循()。

A. 分解整改任务

B. 制定与审核整改方案和措施

C. 实施审计整改

D. 整改结果审核销号

E. 报告整改结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-c45f-c01c-868af7467e00.html
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信息系统审计项目负责人员应具有()年以上信息系统审计相关工作经验,或六年以上相关业务的从业经验。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-025d-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

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在线审计系统实行的原则是()。

A. 统一规划

B. 统一开发

C. 统一标准

D. 促进发展

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-e09d-c01c-868af7467e00.html
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对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施()。

A. 责令限期缴纳应当上缴的款项

B. 责令限期退还被侵占的国有资产

C. 责令限期退还违法所得

D. 责令按照国家统一的财务、会计制度的有关规定进行处理

E. 警告、通报批评

F. 其他处理措施

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质量管理:内部审计部门为了保证审计项目质量符合审计准则要求而制定和执行的()。

A. 制度

B. 程序

C. 方法

D. 以上都对

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