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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
监察部是支持配合监事会开展监督工作的牵头部门,负责监事会的日常联系及迎检工作。主要职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-804f-c01c-868af7467e00.html
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全面依规原则是指()等,严格开展审理工作,切实履行审理职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-eb40-c01c-868af7467e00.html
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经济责任审计中,审计人员可以根据单位的不同情况、反映单位负责人经营业绩的需要,选用评价指标,但一般地说,()等指标完成情况是必须评价的内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-aa29-c01c-868af7467e00.html
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审计证据的可靠程度通常可参照下述基本标准来判断:①书面证据比口头证据可靠;②外部证据比内部证据可靠;③审计人员自行获得的证据比由被审计单位提供的证据可靠;④内部控制较好时的内部证据比内部控制较差时的内部证据可靠;⑤不同来源或不同性质的审计证据能相互印证时,审计证据更为可靠。⑥原件形式的审计证据比复印件形式的审计证据更加可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b9fc-c01c-868af7467e00.html
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审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3f9f-c01c-868af7467e00.html
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针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-2f90-c01c-868af7467e00.html
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中长期审计计划是对未来5年审计工作发展趋势、审计工作方向和重点以及审计建设的目标等所作的远期规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b7fd-c01c-868af7467e00.html
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在财政收支、财务收支以及有关经济活动中,履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持财务会计资料的真实性和完整性,是被审计单位的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-dbd1-c01c-868af7467e00.html
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通过(),审计人员可以了解被审计单位的经营情况,发现和分析经营活动中的意外情况和异常变动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-83fd-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1e92-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

内部审计人员开展内部监督要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本组织的内部控制,对内部监督机制的有效性进行审查和评价,重点关注监事会、审计委员会、内部审计机构等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。

答案:A

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相关题目
监察部是支持配合监事会开展监督工作的牵头部门,负责监事会的日常联系及迎检工作。主要职责有()。

A. 负责支持配合监事会工作联络和要求的上传下达,加强与其他部门联系沟通工作

B. 负责统一报送公司重要情况报告、财务及经营管理情况报告、监事会要求纠正和改进问题落实整改材料等信息资料

C. 配合公司办公室对监事会成员列席公司重要会议,参加监事会会议的联络协调

D. 负责对公司各部门、系统各单位支持配合监事会工作进行督促

E. 负责向监事会报告公司党组管理干部违纪违规及查处情况

F. 负责报送监事会列席的公司重要会议计划和会议相关资料

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全面依规原则是指()等,严格开展审理工作,切实履行审理职责。

A. 以国家法律法规为准绳

B. 按照公司内部管理规定

C. 以公司制度为标准

D. 以个人判断为标准

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经济责任审计中,审计人员可以根据单位的不同情况、反映单位负责人经营业绩的需要,选用评价指标,但一般地说,()等指标完成情况是必须评价的内容。

A. 实际线损变动率

B. 不良资产比率

C. 技术投入比率

D. 电费回收率

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审计证据的可靠程度通常可参照下述基本标准来判断:①书面证据比口头证据可靠;②外部证据比内部证据可靠;③审计人员自行获得的证据比由被审计单位提供的证据可靠;④内部控制较好时的内部证据比内部控制较差时的内部证据可靠;⑤不同来源或不同性质的审计证据能相互印证时,审计证据更为可靠。⑥原件形式的审计证据比复印件形式的审计证据更加可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b9fc-c01c-868af7467e00.html
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审计组在起草审计报告前,应当讨论确定下列事项()。

A. 评价审计目标的实现情况

B. 审计实施方案确定的审计事项完成情况

C. 评价审计证据的适当性和充分性

D. 提出审计评价意见

E. 评估审计发现问题的重要性

F. 提出对审计发现问题的处理处罚意见

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针对电力供应危机应急方案,评价的关键事项是()。

A. 剩余风险成本分析

B. 培训与演练

C. 授权与审批

D. 业绩考评

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中长期审计计划是对未来5年审计工作发展趋势、审计工作方向和重点以及审计建设的目标等所作的远期规划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-b7fd-c01c-868af7467e00.html
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在财政收支、财务收支以及有关经济活动中,履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持财务会计资料的真实性和完整性,是被审计单位的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-dbd1-c01c-868af7467e00.html
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通过(),审计人员可以了解被审计单位的经营情况,发现和分析经营活动中的意外情况和异常变动。

A. 分析法

B. 调查法

C. 询问法

D. 观察法

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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本组织的内部控制,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1e92-c01c-868af7467e00.html
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