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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-5bd4-c01c-868af7467e00.html
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用电检查程序应当纳入营销管理系统的建设中,实现信息化、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-101e-c01c-868af7467e00.html
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监察部是支持配合监事会开展监督工作的牵头部门,负责监事会的日常联系及迎检工作。主要职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-804f-c01c-868af7467e00.html
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经营合法、合规性审计,应当重点关注:①公款私存,坐收坐支,私设“小金库”,资金账外循环;②违规越权炒作股票、期货等高风险金融品种;③违规对外拆借、出借账户;④违规对外出借资金等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3493-c01c-868af7467e00.html
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支持配合监事会工作的基本要求有()。
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审计的处理不包括限期退还非法所得。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-458b-c01c-868af7467e00.html
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()贯穿于审计工作的始终。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-9ecd-c01c-868af7467e00.html
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审计实施阶段,审计组进点,审计组进驻被审计单位时,召开审计进点会议,说明审计的目的和依据,通报(),提出需要协助、配合的有关事项。
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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不应当归入内部审计项目档案的文件材料有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-b412-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-5bd4-c01c-868af7467e00.html
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用电检查程序应当纳入营销管理系统的建设中,实现信息化、()。

A. 规范化管理

B. 合理化管理

C. 安全性管理

D. 有效性管理

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监察部是支持配合监事会开展监督工作的牵头部门,负责监事会的日常联系及迎检工作。主要职责有()。

A. 负责支持配合监事会工作联络和要求的上传下达,加强与其他部门联系沟通工作

B. 负责统一报送公司重要情况报告、财务及经营管理情况报告、监事会要求纠正和改进问题落实整改材料等信息资料

C. 配合公司办公室对监事会成员列席公司重要会议,参加监事会会议的联络协调

D. 负责对公司各部门、系统各单位支持配合监事会工作进行督促

E. 负责向监事会报告公司党组管理干部违纪违规及查处情况

F. 负责报送监事会列席的公司重要会议计划和会议相关资料

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经营合法、合规性审计,应当重点关注:①公款私存,坐收坐支,私设“小金库”,资金账外循环;②违规越权炒作股票、期货等高风险金融品种;③违规对外拆借、出借账户;④违规对外出借资金等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-3493-c01c-868af7467e00.html
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支持配合监事会工作的基本要求有()。

A. 如实、充分向监事会汇报生产经营情况和财务资产状况,支持配合监事会开展有关人员的谈话工作

B. 及时、准确向监事会报送信息,不隐瞒藏匿

C. 严守工作纪律,支持配合监事会成员执行好“六要、六不”行为规范

D. 跟踪重大法律诉讼或仲裁的情况及后续进展情况

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审计的处理不包括限期退还非法所得。
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()贯穿于审计工作的始终。

A. 审计方案

B. 审计证据

C. 审计底稿

D. 审计计划

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审计实施阶段,审计组进点,审计组进驻被审计单位时,召开审计进点会议,说明审计的目的和依据,通报(),提出需要协助、配合的有关事项。

A. 工作程序

B. 审计内容

C. 审计范围

D. 审计纪律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-d6d0-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于控制活动的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b953-c01c-868af7467e00.html
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不应当归入内部审计项目档案的文件材料有()。

A. 与具体审计项目无关的行政文书和审计管理文书

B. 未用作审计证据,或者未经核实的证明性材料

C. 审计所依据的法规、政策性文件中的无关条款以及其他参考资料

D. 未经领导审签的文电草稿

E. 其他不应当归入审计项目档案的文件材料

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