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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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经营合法、合规性审计,应当重点关注:①公款私存,坐收坐支,私设“小金库”,资金账外循环;②违规越权炒作股票、期货等高风险金融品种;③违规对外拆借、出借账户;④违规对外出借资金等。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
经济责任审计项目分为()四个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-7c67-c01c-868af7467e00.html
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在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-e9ea-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员和参与审计工作的公司其他人员违反规定经查实后,按照《中国共产党纪律处分条例》、《贵州电网有限责任公司员工处分管理实施细则》等规定由有关管理部门进行处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6583-c01c-868af7467e00.html
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审计实施阶段,审计组进点,审计组进驻被审计单位时,召开审计进点会议,说明审计的目的和依据,通报(),提出需要协助、配合的有关事项。
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审计整改追责问责包括:对于存在人员责任的,依法依规对相关责任人进行追责问责;对于存在供应商责任的,对相关供应商进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-919e-c01c-868af7467e00.html
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-3e0f-c01c-868af7467e00.html
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坚持回避原则,在审计项目开始前,应()反映可能会对工作产生影响的亲属关系,不准隐瞒不报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-11b4-c01c-868af7467e00.html
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()属现金内控审计的关键控制点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-73ad-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应具有较强的()技能,妥善处理好与公司内外相关机构的人际关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-d1fb-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

经营合法、合规性审计,应当重点关注:①公款私存,坐收坐支,私设“小金库”,资金账外循环;②违规越权炒作股票、期货等高风险金融品种;③违规对外拆借、出借账户;④违规对外出借资金等。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
经济责任审计项目分为()四个阶段。

A. 审计准备

B. 审计实施

C. 审计报告

D. 审计整改

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在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。

A. 现场作业系统

B. 现场作业实施系统

C. 在线审计系统

D. 审计管理信息系统

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内部审计人员和参与审计工作的公司其他人员违反规定经查实后,按照《中国共产党纪律处分条例》、《贵州电网有限责任公司员工处分管理实施细则》等规定由有关管理部门进行处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6583-c01c-868af7467e00.html
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审计实施阶段,审计组进点,审计组进驻被审计单位时,召开审计进点会议,说明审计的目的和依据,通报(),提出需要协助、配合的有关事项。

A. 工作程序

B. 审计内容

C. 审计范围

D. 审计纪律

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审计整改追责问责包括:对于存在人员责任的,依法依规对相关责任人进行追责问责;对于存在供应商责任的,对相关供应商进行处理。
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审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。

A. 具体审计目标是否实现

B. 审计措施是否有效执行

C. 事实是否清楚

D. 审计证据是否适当、充分

E. 得出的审计结论及其相关标准是否适当

F. 其他有关重要事项

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坚持回避原则,在审计项目开始前,应()反映可能会对工作产生影响的亲属关系,不准隐瞒不报。

A. 要求

B. 原则

C. 主动

D. 客观

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()属现金内控审计的关键控制点。

A. 结算环节

B. 流入点

C. 账户设置

D. 保管

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内部审计人员应具有较强的()技能,妥善处理好与公司内外相关机构的人际关系。

A. 沟通协调

B. 组织能力

C. 人际交往

D. 专业岗位

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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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