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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计信息报送主要内容包括“对中央关于审计工作的政策法规、会议精神、领导讲话的宣传学习贯彻情况。全国性的以及南方电网公司的内审有关文件、审计准则、规范性要求的宣传、学习、执行情况”等十种信息。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计模型分类包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-cc45-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ed0d-c01c-868af7467e00.html
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审计部门有权()的意见和建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-31e5-c01c-868af7467e00.html
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审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f7c8-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c216-c01c-868af7467e00.html
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下列有关审计报告说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-dca8-c01c-868af7467e00.html
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下列不符合审计信息要求的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f5f0-c01c-868af7467e00.html
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在线审计系统实行()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-d3e4-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计信息报送主要内容包括“对中央关于审计工作的政策法规、会议精神、领导讲话的宣传学习贯彻情况。全国性的以及南方电网公司的内审有关文件、审计准则、规范性要求的宣传、学习、执行情况”等十种信息。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计模型分类包含()。

A. 查询类

B. 分析类

C. 疑点类

D. 预警类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-cc45-c01c-868af7467e00.html
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省级平台公司股权多元化改革以增资扩股或股权转让方式引入外部投资者,优先考虑增资扩股方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7911-c01c-868af7467e00.html
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客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。

A. 匿名举报

B. 他人影响

C. 不受个人偏见

D. 报复性投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ed0d-c01c-868af7467e00.html
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审计部门有权()的意见和建议。

A. 提出纠正、处理违纪违规行为

B. 加强内部控制

C. 改善经营管理

D. 提高经济效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-31e5-c01c-868af7467e00.html
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审计组应对审前调查收集到的资料、数据进行必要的汇总、分析,对内部控制进行初步测评,并记录分析和测评过程及结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-4e1f-c01c-868af7467e00.html
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下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。

A. 电费的核算与打印收费通知单

B. 电量的抄录与审核

C. 电费的收入与记录

D. 电费的核算与审核

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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A. 项目实施

B. 计划编制

C. 内审质量控制

D. 资源整合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c216-c01c-868af7467e00.html
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下列有关审计报告说法不正确的是()。

A. 审计报告形成的最终审计结论与建议应当充分考虑审计项目的重要性和风险水平。

B. 审计报告应及时编制,以便适时采取有效纠正措施;

C. 审计报告应内容全面、尽量详细;

D. 审计报告的编制应实事求是、真实客观反映审计事项;

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下列不符合审计信息要求的是()。

A. 适应领导需要,为科学决策提供依据。

B. 重要情况和突发性事件应核实后再报送。

C. 反映工作中的情况、问题、思路、举措等,应当有新意。

D. 实事求是,喜忧兼报,防止弄虚作假,以偏概全。

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在线审计系统实行()的原则。

A. 统一开发、统一标准、促进发展

B. 统一规划、统一开发、促进发展

C. 统一计划、统一开发、统一标准

D. 统一规划、统一开发、统一标准、促进发展

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-d3e4-c01c-868af7467e00.html
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