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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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不准接受被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人赠送的礼品礼金。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
对于审计发现的()问题,除对具体问题进行整改外,还应组织开展专项整治,进一步规范相关业务管理,避免同类问题再次发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e6d7-c01c-868af7467e00.html
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审前调查应根据调查的(),结合实际情况选择审计调查方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-b6dc-c01c-868af7467e00.html
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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-10de-c01c-868af7467e00.html
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系统数据录入及审核遵循“谁主管,谁负责;谁经手,谁办理”的原则。系统数据不需要县级供电企业录入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7c72-c01c-868af7467e00.html
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外部评价一般包括主要内容是:①内部审计机构组织结构的合理程度;②审计人员履行相关法律、法规及本手册的情况;③审计人员的专业胜任能力;④内部审计目标的实现程度;⑤内部自我质量控制的适当性及有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-29e9-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-105b-c01c-868af7467e00.html
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项目立项要严格按资本性和费用性区分技改支出和修理支出,不得混淆立项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-2614-c01c-868af7467e00.html
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客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ed0d-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

不准接受被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人赠送的礼品礼金。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
对于审计发现的()问题,除对具体问题进行整改外,还应组织开展专项整治,进一步规范相关业务管理,避免同类问题再次发生。

A. 典型性

B. 倾向性

C. 普遍性

D. 重难点

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审前调查应根据调查的(),结合实际情况选择审计调查方法。

A. 目标

B. 内容

C. 时间

D. 地点

E. 调查人员及被审计单位的特点

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审计组应整理汇总项目有关资料,交本单位档案管理机构归档。归档资料包括审计通知、审计方案、被审计单位重要事项承诺书、审计人员保密承诺书、审计对象述职报告、印发报告征求意见稿及正式报告的文件、审计对象和单位的书面反馈意见以及审计小结、取证表等工作底稿。
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系统数据录入及审核遵循“谁主管,谁负责;谁经手,谁办理”的原则。系统数据不需要县级供电企业录入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-7c72-c01c-868af7467e00.html
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外部评价一般包括主要内容是:①内部审计机构组织结构的合理程度;②审计人员履行相关法律、法规及本手册的情况;③审计人员的专业胜任能力;④内部审计目标的实现程度;⑤内部自我质量控制的适当性及有效。
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

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风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
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在特定情况或特别授权下,审计人员可将南方电网公司内部审计手册作为文件指引,指导实施其他有关独立审计任务。
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项目立项要严格按资本性和费用性区分技改支出和修理支出,不得混淆立项。
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客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。

A. 匿名举报

B. 他人影响

C. 不受个人偏见

D. 报复性投诉

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