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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计整改不到位的情形不包括未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-18fb-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d0d5-c01c-868af7467e00.html
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盈余现金保障倍数主要评价的是企业的()状况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-ca25-c01c-868af7467e00.html
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下列各项中,对于审查应收账款真实性最为有效的方法是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8a12-c01c-868af7467e00.html
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3470-c01c-868af7467e00.html
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-e195-c01c-868af7467e00.html
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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-ccf1-c01c-868af7467e00.html
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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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风险管理整体情况审计,是对风险管理进行总体评价是对风险管理环境、目标、效果、管理措施执行力进行全面、系统和客观的分析和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c6cf-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计整改不到位的情形不包括未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-18fb-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。

A. 重要性

B. 真实性

C. 全面性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d0d5-c01c-868af7467e00.html
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盈余现金保障倍数主要评价的是企业的()状况。

A. 财务效益

B. 经济效益

C. 社会效益

D. 无形效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-ca25-c01c-868af7467e00.html
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下列各项中,对于审查应收账款真实性最为有效的方法是()。

A. 分析应收账款周转率

B. 编制应收账款账龄分析表

C. 函证应收账款

D. 核对应收账款明细表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-8a12-c01c-868af7467e00.html
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对同一事件、同一责任人的薪酬扣减和追索,按照党纪处分、政务处分、责任追究等扣减薪酬处理的最高标准执行,但不合并使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-3470-c01c-868af7467e00.html
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内部审计监督及责任追究工作领导小组是内部审计及审计整改工作的领导机构,主要工作职责有()。

A. 研究、审议公司审计整改政策

B. 决策审计整改有关重大事项

C. 听取关于审计整改工作开展情况、存在的主要问题、整改追责问责建议等审计整改重要事项的汇报

D. 审议审计整改“三项清单”

E. 听取问题整改销号汇报

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下列属于内部控制中的内部环境要素的是()。

A. 资金活动的控制有效性;

B. 管理信息系统控制流程获取和处理信息的能力以及信息传递渠道畅通情况;

C. 信息处理的及时性、适当性,信息系统的安全可靠性;

D. 企业的管理哲学和经营风格;

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审计整改销号是指责任单位(部门)将审计发现问题整改情况及相关支撑材料按照规定程序报送审核,并由相关部门、审计部门(项目实施主体)和审计整改工作机构确认其是否按照整改标准完成整改的过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6f18-c01c-868af7467e00.html
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线损管理审计主要内容包括线损指标是否()层层分解落实。

A. 分级、分压、分类、分台区

B. 分级、分压、分线、分台区

C. 分级、分压、分线、分片

D. 分压、分线、分部、分区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-f614-c01c-868af7467e00.html
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风险管理整体情况审计,是对风险管理进行总体评价是对风险管理环境、目标、效果、管理措施执行力进行全面、系统和客观的分析和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c6cf-c01c-868af7467e00.html
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