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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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公司各级监察审计、营销稽查部门应当对业扩报装工单开展责任审计和常态稽查,严肃查处违法违纪行为。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关工作人员在其工作职责范围内,违反规定,未履行或者未正确履行职责,对造成的资产损失或者其他严重不良后果起决定性直接作用时,应当承担直接责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1c51-c01c-868af7467e00.html
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一般而言,审计人员应了解业务流程并关注的信息技术风险不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f57c-c01c-868af7467e00.html
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项目审计意见下达后()工作日内,由项目主审在系统中手动结束项目现场作业,该审计项目所有账户即停用与取消。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-ce07-c01c-868af7467e00.html
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审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-d89c-c01c-868af7467e00.html
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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-2d82-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注组织架构、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f236-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f851-c01c-868af7467e00.html
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各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人,对录入数据的真实性、完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-839e-c01c-868af7467e00.html
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对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-d80e-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员办理审计事项,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-512c-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

公司各级监察审计、营销稽查部门应当对业扩报装工单开展责任审计和常态稽查,严肃查处违法违纪行为。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
相关工作人员在其工作职责范围内,违反规定,未履行或者未正确履行职责,对造成的资产损失或者其他严重不良后果起决定性直接作用时,应当承担直接责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-1c51-c01c-868af7467e00.html
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一般而言,审计人员应了解业务流程并关注的信息技术风险不包括()。

A. 数据输出

B. 数据输入

C. 数据删除

D. 数据处理

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项目审计意见下达后()工作日内,由项目主审在系统中手动结束项目现场作业,该审计项目所有账户即停用与取消。

A. 2个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

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审计组在实施审计过程中,要认真审核检查被审计单位及关联企业的会计资料及有关重在经济决策和经营活动的资料,做到()。

A. 重点事项不遗漏

B. 重大问题不放过

C. 重要线索不忽视

D. 重要证据收集全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-d89c-c01c-868af7467e00.html
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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

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内部审计人员开展内部环境要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部环境要素的规定为依据,关注组织架构、发展战略、人力资源、组织文化、社会责任等,结合本组织的内部控制,对内部环境进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-f236-c01c-868af7467e00.html
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内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。

A. 风险识别

B. 风险管理

C. 风险评估

D. 审计风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-f851-c01c-868af7467e00.html
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各级审计部门负责人是系统数据复核的第一责任人,对录入数据的真实性、完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-839e-c01c-868af7467e00.html
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对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()。

A. 月度分析

B. 季度分析

C. 半年度分析

D. 年度分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-d80e-c01c-868af7467e00.html
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审计机关和审计人员办理审计事项,应当()。

A. 客观公正

B. 实事求是

C. 廉洁奉公

D. 保守秘密

E. 诚实守信

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