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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ed0d-c01c-868af7467e00.html
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每一审计项目在签发审计结论和审计决定后()内立卷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-1dc9-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8401-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ae6b-c01c-868af7467e00.html
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审计机关进行审计时,被审计单位应当拒绝提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料,因为这属于保密资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-76b6-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8a9f-c01c-868af7467e00.html
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风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以在审计事项中选取大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目用特定项目进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a061-c01c-868af7467e00.html
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报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7cb1-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿的内容主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-2df4-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计整改建立长效机制包括:分析挖掘问题根源,针对存在的内部控制缺陷,制定完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。加强对同类业务的管理,防止类似问题重复发生。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
客观公正原则是指审理过程中要坚持原则,(),对审理事项,要作出公正评价。

A. 匿名举报

B. 他人影响

C. 不受个人偏见

D. 报复性投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ed0d-c01c-868af7467e00.html
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每一审计项目在签发审计结论和审计决定后()内立卷。

A. 7日

B. 15日

C. 一个月

D. 二个月

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公司支配办应()。

A. 主动联系监事会

B. 及时汇报公司经营情况和重大事项

C. 了解监事会各项工作要求

D. 做好监事会监督检查联络协调工作

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内部审计机构可以从以下途径选择外部评价机构和人员()、其他组织的内部审计机构、审计学术研究机构以及相关领域专家学者。

A. 本单位内部其他部门和人员

B. 会计师事务所

C. 管理咨询公司

D. 内部审计协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-ae6b-c01c-868af7467e00.html
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审计机关进行审计时,被审计单位应当拒绝提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告等资料,因为这属于保密资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-76b6-c01c-868af7467e00.html
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违规经营投资责任追究:是指公司及所属企业经营管理有关人员违反()、()和(),未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成()或(),经调查核实和责任认定,对相关责任人进行处理的工作。

A. 国家法律法规

B. 国有资产监管规章制度

C. 公司内部管理规定

D. 国有资产损失

E. 其他严重不良后果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-8a9f-c01c-868af7467e00.html
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风险管理整体情况审计目的,一是为对企业的整体风险管理状况进行评价,二是为企业整体风险管理提供改进意见或建议,三是为进一步的审计工作提供审计重点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-c927-c01c-868af7467e00.html
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审计人员不可以在审计事项中选取大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目用特定项目进行审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-a061-c01c-868af7467e00.html
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报复陷害审计人员的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-7cb1-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿的内容主要包括()。

A. 审计项目名称

B. 审计事项名称

C. 审计过程和结论

D. 审计人员姓名及审计工作底稿编制日期并签名

E. 审核人员姓名、审核意见及审核日期并签名

F. 附件数量

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