APP下载
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
搜索
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办“人情电”。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-04a7-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计组组长应当从下列()方面督导审计组成员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-42c2-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d0d5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-da1b-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f7c8-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
被审计单位的财政收支、财务收支违反国家规定,审计机关认为对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法应当给予处分的,应当向被审计单位(),有关机关、单位应当将处理结果书面告知审计机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-1fe2-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
审计报告应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-88f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
各级工程管理部门要按照公司基建工程转分包专项整治工作方案的要求,采取()的方式开展分包管理全过程的监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3365-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

严禁业务办理体外循环、私自变更标准,严禁规避系统管理,离线开展业务运作;严禁私自提高或降低业务办理标准办“人情电”。

答案:A

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
审计机关履行职责所必需的经费,不列入财政预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-04a7-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计组组长应当从下列()方面督导审计组成员的工作。

A. 将具体审计事项和审计措施等信息告知审计组成员,并与其讨论

B. 检查审计组成员的工作进展,评估审计组成员的工作质量,并解决工作中存在的问题

C. 给予审计组成员必要的培训和指导

D. 审核审计工作底稿和审计证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-42c2-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
领用电能计量设备时应当凭工作计划,并做好记录。设备领用后应当在规定时限内安装,暂不安装的,应当在规定时限内退回仓库,并办理退新手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-96f1-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断具体审计事项的()。

A. 重要性

B. 真实性

C. 全面性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-d0d5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()。

A. 公允性原则

B. 重要性原则

C. 一致性原则

D. 风险导向原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-da1b-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
下列不是电费管理工作中,抄、核、收业务的不相容岗位的是()。

A. 电费的核算与打印收费通知单

B. 电量的抄录与审核

C. 电费的收入与记录

D. 电费的核算与审核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-f7c8-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
被审计单位的财政收支、财务收支违反国家规定,审计机关认为对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法应当给予处分的,应当向被审计单位(),有关机关、单位应当将处理结果书面告知审计机关。

A. 提出处罚意见

B. 提出处理建议

C. 依法给予处分

D. 或者移送监察机关和有关主管机关、单位处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-1fe2-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
审计报告应当()。

A. 内容完整

B. 事实清楚

C. 结论正确

D. 用词恰当

E. 格式规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-88f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
各级工程管理部门要按照公司基建工程转分包专项整治工作方案的要求,采取()的方式开展分包管理全过程的监督检查。

A. 五不两直

B. 三不两直

C. 四不两直

D. 二不两直

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-3365-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载