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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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审计人员不可以在审计事项中选取大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目用特定项目进行审查。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77d-6045-c01c-868af7467e00.html
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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-e06e-c01c-868af7467e00.html
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审计工作底稿的内容不包括审计项目名称、审计事项名称和审计过程和结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-1517-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在评价风险成本,计算损失与支出时,最好不要少于()的数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-1649-c01c-868af7467e00.html
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审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-18fb-c01c-868af7467e00.html
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内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b5b0-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f8e0-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-9d71-c01c-868af7467e00.html
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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-2d82-c01c-868af7467e00.html
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
题目内容
(
判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

审计人员不可以在审计事项中选取大额或者重要项目、数量或者金额符合设定标准的项目用特定项目进行审查。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d777-e167-c01c-868af7467e00.html
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不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
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下列对物资采购业务效益审计叙述正确的是()。

A. 审核采购的物资是否及时入库,确保供应及时,满足生产所需。

B. 物资采购业务效益审计主要有物资采购效益审计、物资储备效益审计、物资销售效益审计等内容。

C. 物资采购业务效益审计是为了促进采购部门科学地计划、合理地组织、确保供应及时、储备合理、既能满足生产所需,又能节约资金占用而对物资采购管理工作的经济性、效率性和效果性进行审查监督。

D. 审核物资采购是否经过授权审批,采购程序是否合法合规。

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审计工作底稿的内容不包括审计项目名称、审计事项名称和审计过程和结论。
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审计人员在评价风险成本,计算损失与支出时,最好不要少于()的数据。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

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审前调查方法不包括查阅法和访谈法。
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内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-b5b0-c01c-868af7467e00.html
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审计人员在实施内部审计时,可以不履行审计程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-f8e0-c01c-868af7467e00.html
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公司支配办按照监事会规定时间、方式,(),及时完成其他需要支持配合的工作任务。

A. 提前准备

B. 及时报送各类信息资料

C. 按时完成监事会要求纠正和改进问题的整改落实督促协调

D. 以上都不对

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按审计意见要求,集中整改时间为()个工作日。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

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