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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
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判断题
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经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-063f-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,各类整改问题按照()进行分类管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-8900-c01c-868af7467e00.html
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专项审计调查报告报送审计部门前,可以征求被调查单位的意见。被调查单位应当自收到专项审计调查报告之日起()日内,提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-772a-c01c-868af7467e00.html
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委托监理合同的审计中,应检查监理公司的()是否与建设项目的建设规模、输变电项目电压等级相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0040-c01c-868af7467e00.html
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审计准备阶段为:审计立项、审前调查、编制经济责任审计工作方案、确定审计组、印发审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e8d2-c01c-868af7467e00.html
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在SQL中,建立表用的命令是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-0c79-c01c-868af7467e00.html
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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77b-c216-c01c-868af7467e00.html
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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-f47a-c01c-868af7467e00.html
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审计组成员的工作职责包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77c-31cb-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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判断题
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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

经营合法、合规性审计,是主要审查单位分管负责人任职期间的有关经营、管理等行为是否符合国家有关法律法规的规定等。

答案:B

审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
相关题目
单位负责人任期内办理()等事项时,必须进行离任经济责任审计。

A. 调任

B. 降职

C. 免职

D. 辞职

E. 内退

F. 退休

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d779-063f-c01c-868af7467e00.html
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《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》规定,各类整改问题按照()进行分类管理。

A. 提级整改问题和一般整改问题

B. 提级整改问题和持续整改问题

C. 一般整改问题和持续整改问题

D. 专项整治和持续整改问题

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-8900-c01c-868af7467e00.html
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专项审计调查报告报送审计部门前,可以征求被调查单位的意见。被调查单位应当自收到专项审计调查报告之日起()日内,提出书面意见。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-772a-c01c-868af7467e00.html
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委托监理合同的审计中,应检查监理公司的()是否与建设项目的建设规模、输变电项目电压等级相符。

A. 营业执照

B. 监理资质

C. 设计资质

D. 建筑许可证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d778-0040-c01c-868af7467e00.html
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审计准备阶段为:审计立项、审前调查、编制经济责任审计工作方案、确定审计组、印发审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d77a-e8d2-c01c-868af7467e00.html
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在SQL中,建立表用的命令是()。

A. CREATESCHEMA

B. CREATETABLE

C. CREATEVIEW

D. CREATEINDEX

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内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。

A. 项目实施

B. 计划编制

C. 内审质量控制

D. 资源整合

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《内部审计准则》:内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及()的适当性、合法性和有效性来促进组织目标得实现。

A. 质量控制

B. 内部控制

C. 风险控制

D. 内控体系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000e66d3-d776-5cea-c01c-868af7467e00.html
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企业建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素()。

A. 内部环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 信息与沟通

E. 内部监督

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审计组成员的工作职责包括()。

A. 遵守国家审计准则,保持审计独立性

B. 按照分工完成审计任务,获取审计证据

C. 如实记录实施的审计工作并报告工作结果

D. 完成分配的其他工作

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