A、A:选择系统自动匹配的验印记录,查看影像,检查转账凭证、纸质代发文件验印影像与凭证实物是否一致
B、B:非本终端授权的,柜台经理应根据系统提示,登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对
C、C:对于系统提示未查到验印记录的,柜台经理应确认转账凭证、纸质代发文件是否已验印,代发资金来源是否合规
D、D:登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对。
答案:ABCD
解析:3.11批量代发业务操作规程(2018)
A、A:选择系统自动匹配的验印记录,查看影像,检查转账凭证、纸质代发文件验印影像与凭证实物是否一致
B、B:非本终端授权的,柜台经理应根据系统提示,登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对
C、C:对于系统提示未查到验印记录的,柜台经理应确认转账凭证、纸质代发文件是否已验印,代发资金来源是否合规
D、D:登录运营业务集中系统管理网站查看验印影像并进行核对。
答案:ABCD
解析:3.11批量代发业务操作规程(2018)
解析:2.6代保管品保管操作规程(2018)
A. A、9038;
B. B、5855;
C. C、5856;
D. D、9572;
解析:3.33个人外币现钞存取业务柜台操作规程(2018)
A. A、一般户账户
B. B、专用户账户
C. C、基本户账户
D. D、临时户账户
解析:1.8.3结算业务风险点及检查方法速查手册(2018)
A. A、7212
B. B、7213
C. C、7131
D. D、7132
解析:1.4重要空白凭证管理规定与操作规程(2018)
解析:4.1对公人民币存款账户业务操作规程(2017)
A. A、检查柜员尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上缴支行库管员;柜员尾箱中的残损币是否准确加盖全额、半额章;
B. B、检查有价单证是否入库妥善保管;
C. C、对本网点柜员后督差错、督导通报的整改情况进行检查;
D. D、通过监控录像对本网点柜员的日常操作规范化情况进行检查。
解析:8.1营业机构自查规定(2018)
A. A、2
B. B、3
C. C、5
D. D、10
解析:1.3.12个人结售汇业务柜台操作规程(2018)
A. A:“9004一记双讫”交易用于完成一记双讫功能,可以在参数表中定义不能操作的业务代号。原则上本交易只能用于处理银行内部账,但经过授权可以处理客户账;
B. B:“9004一记双讫”交易用于完成一记双讫功能,不可以在参数表中定义不能操作的业务代号。原则上本交易只能用于处理银行内部账,但经过授权可以处理客户账;
C. C:“9004一记双讫”交易用于完成一记双讫功能,可以在参数表中定义不能操作的业务代号。原则上本交易只能用于处理银行内部账,不能处理客户账;
D. D:“9004一记双讫”交易用于完成一记双讫功能,可以在参数表中定义不能操作的业务代号。可以用于任何银行账和客户账,且无需授权
解析:2.10内部账处理操作规程(2018)
A. A、552-5000
B. B、552-5001
C. C、552-2
D. D、552-1
解析:2.14“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程(2018)
A. A、支行
B. B、分级
C. C、总行
D. D、无需
解析:1.3大额资金汇划和现金支取业务管理规定(2018)