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审计技能竞赛题库

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审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)

题数量:20
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审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

题数量:20
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江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

题数量:20
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江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法

题数量:20
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泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

题数量:20
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关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号

题数量:20
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第1101号——内部审计基本准则

题数量:20
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第1201号——内部审计人员职业道德规范

题数量:20
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第2101号内部审计具体准则——审计计划

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第2102号内部审计具体准则——审计通知书

题数量:19
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第2103号内部审计具体准则——审计证据

题数量:20
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第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿

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审计具体准则——结果沟通(第2105号)

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审计具体准则——审计报告(第2106号)

题数量:20
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审计具体准则——后续审计(审计署令第2107号)

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第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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第2109号内部审计具体准则——分析程序

题数量:20
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第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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第2202号内部审计具体准则——绩效审计

题数量:20
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第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

题数量:20
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第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

题数量:20
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第2205号内部审计具体准则(经济责任审计)

题数量:19
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第2301号内部审计具体准则(内部审计机构的管理)

题数量:20
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第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系

题数量:20
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第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调

题数量:20
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第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务

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第2305号内部审计具体准则——人际关系

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第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制

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第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量

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第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作

题数量:20
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第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理

题数量:21
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第3101号内部审计实务指南——审计报告

题数量:20
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第3201号内部审计实务指南——建设项目审计

题数量:20
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第3202号内部审计实务指南——物资采购审计

题数量:20
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内部审计实务指南第4号--高校内部审计

题数量:20
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第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计

题数量:20
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第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

题数量:20
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《中国工会审计条例》(2023年修订)

题数量:20
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工会会计制度(2021年)

题数量:50
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《工会建设项目审计办法》(总工办发〔2021〕7号)

题数量:10
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《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

题数量:5
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县级以上工会支出管理暂行办法(总工办发〔2021〕18号)

题数量:10
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《传承弘扬红色基因抓实抓细经审监督服务保障工会事业高质量发展》(全总经审会2024年6月)

题数量:7
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审计署关于内部审计工作的规定(2018年)省政府江苏省内部审计工作规定(2019年)

题数量:10
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江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(苏审发〔2022〕1号)

题数量:10
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关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见(苏工办〔2023〕47号)

题数量:10
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省总工会经审会四联清单、整改约谈试行办法(苏工审〔2023〕57号)

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省总工会经审会专业预审试行办法(苏工审〔2023〕56号)

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关于贯彻落实全国总工会基层工会经费收支管理办法的实施细则(苏工发〔2018〕13号)

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关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见(苏工办〔2020〕71号)

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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

A. A、部分组织

B. B、各类组织

C. C、国有企业组织

D. D、民营企业组织

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-88fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】非抽样风险是由抽样之外的其他因素造成的风险,一般包括原因有( )

A. A.财务人员业务能力不足

B. B.审计人员业务能力不足

C. C.样本审查正确

D. D.审计程序设计及执行恰当

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-18cf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】实行( )的内部审计机构应当通过适当的组织形式和方式对下级内部审计机构进行指导和监督。

A. A、分组管理

B. B、分层管理

C. C、分级管理

D. D、越级管理

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】绩效审计不会审查和评价:( )

A. A、研发、财务、采购、生产、销售等主要业务活动的效率

B. B、计划、决策、指挥、控制及协调等主要管理活动的效率

C. C、经营管理活动预期的经济效益和社会效益等的实现情况

D. D、组织为评价、报告和监督特定业务或者项目的经济性、效率性和合理性所建立的内部控制及风险管理体系的健全性及其运行的有效性

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-77b2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在经济责任审计中开展落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业情况的审计,应当将审计内容限定在经济活动中,重点聚焦( )。

A. A、从业责任

B. B、建设责任

C. C、经济责任

D. D、审计责任

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-de71-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】安全审计是指根据有关法律法规、财产所有者的委托和管理当局的授权,对( )下的有关活动或行为进行系统的、独立的检查验证,并作出相应的评价。

A. A、大数据环境

B. B、全球市场化环境

C. C、电子商务环境

D. D、计算网络环境

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0077-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计( )组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动。必要时,可以向内部审计( )组织购买服务。

A. A、自律

B. B、自行

C. C、自制

D. D、自我

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-27a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )

A. A.编制项目审计方案

B. B.组成审计组

C. C.实施现场审查

D. D.汇总审计信息

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑()的重要性。

A. A.具体审计事项

B. B.审计机构

C. C.审计人员

D. D.审计结论

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6d66-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的依据不包括以下( )

A. A.《中华人民共和国审计法》

B. B.《审计署关于内部审计工作的规定》

C. C.《江苏省内部审计工作规定》

D. D.《中华人民共和国民法典》

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a1cc-c01e-9f03cae47300.html
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审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)

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审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号

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第1101号——内部审计基本准则

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第1201号——内部审计人员职业道德规范

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第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计

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县级以上工会支出管理暂行办法(总工办发〔2021〕18号)

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江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(苏审发〔2022〕1号)

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关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见(苏工办〔2023〕47号)

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省总工会经审会四联清单、整改约谈试行办法(苏工审〔2023〕57号)

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省总工会经审会专业预审试行办法(苏工审〔2023〕56号)

题数量:10
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关于贯彻落实全国总工会基层工会经费收支管理办法的实施细则(苏工发〔2018〕13号)

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关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见(苏工办〔2020〕71号)

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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

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B. B、各类组织

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【单选题】实行( )的内部审计机构应当通过适当的组织形式和方式对下级内部审计机构进行指导和监督。

A. A、分组管理

B. B、分层管理

C. C、分级管理

D. D、越级管理

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【单选题】绩效审计不会审查和评价:( )

A. A、研发、财务、采购、生产、销售等主要业务活动的效率

B. B、计划、决策、指挥、控制及协调等主要管理活动的效率

C. C、经营管理活动预期的经济效益和社会效益等的实现情况

D. D、组织为评价、报告和监督特定业务或者项目的经济性、效率性和合理性所建立的内部控制及风险管理体系的健全性及其运行的有效性

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【单选题】在经济责任审计中开展落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从业情况的审计,应当将审计内容限定在经济活动中,重点聚焦( )。

A. A、从业责任

B. B、建设责任

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【单选题】安全审计是指根据有关法律法规、财产所有者的委托和管理当局的授权,对( )下的有关活动或行为进行系统的、独立的检查验证,并作出相应的评价。

A. A、大数据环境

B. B、全球市场化环境

C. C、电子商务环境

D. D、计算网络环境

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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B. B.《审计署关于内部审计工作的规定》

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